10月24日 – SK海力士今日宣布截止2019年9月30日的2019年第三季度財務報告。第三季度結合并收入為6.84萬億韓元,營業(yè)利潤為4726億韓元,凈利潤為4955億韓元。本季度的營業(yè)利潤率為7%,凈利潤率為7%。
第三季度,由于出現(xiàn)恢復需求的動向,收入環(huán)比增長6%,但在收益性方面,盡管DRAM的單位成本降低,但市場價格下降幅度卻沒有完全抵消,營業(yè)利潤環(huán)比下降26%。
對于DRAM,公司積極響應移動新產品,并隨著一些數(shù)據(jù)中心客戶的購買量也所增加,DRAM比特出貨量(bit shipments)環(huán)比增加23%,但價格持續(xù)疲軟,平均銷售價下降了16%。但是,平均銷售價下降幅度比上一季度有所減少。
對于NAND閃存,公司積極應對持續(xù)需求復蘇的高容量移動和SSD等解決方案市場,但由于公司減少上一季度暫時增加的單品銷售,導致比特出貨量環(huán)比下降1%。但由于減少了價格相對較低的單品銷售比重,平均銷售價格環(huán)比增長了4%。
SK海力士計劃,在滿足日益增長的客戶要求的同時,并有效應對外部不確定性引起的需求波動,將根據(jù)市場情況靈活調整生產和投資。
SK海力士正在其利川M10廠的一部分生產線轉換為批量生產CMOS圖像傳感器(CIS)的生產線,同時減少2D NAND閃存的生產量。結果,于去年相比,明年的DRAM和NAND閃存的生產容量預計將減少。于今年相比,明年的投資額也將相當減少。
另外,SK海力士計劃,持續(xù)開發(fā)新一代微細工程技術,并通過擴大高容量附加值產品的銷售來擴展其他產品組合,以在市場改善時實現(xiàn)更大的增長。
SK海力士計劃將第二代10納米(1Y)DRAM的生產比重到明年末提高至10%初,并計劃對最近開發(fā)的第三代10納米(1Z)工程的產品進行批量生產。此外,該公司計劃積極應對LPDDR5和HBM2E市場。預計這些產品將于明年被客戶積極采用。
公司將把96層4D NAND閃存產品的生產比重到年末擴大到10%中后半,并推進128層 4D NAND閃存的批量生產和銷售準備。此外,公司重點攻略高配置智能手機和SSD市場,預計SK海力士的NAND閃存銷售額中SSD所占的比重在第四季度將增加到30%。
SK海力士攸關者表示 :“我們將基于這次市場低迷的經驗,將把事業(yè)的波動性最小化。同時,加大努力實現(xiàn)可持續(xù)成長。”
■ 2019財年第三季度業(yè)績? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?